Дорогие форумчане, добрый день! Помогите решить вопрос.
Есть организация А - заказчик. Организация В - подрядчик. А наша организация С - субподрядчик.
Между организацией А и В есть договор, и между В и С есть договор.
Наш сотрудник (из организации С) нарушил правила ТБ при выполнении работ на территории организации А.
Организация А выставила штраф организации В. Оплатили штраф мы (т.е. С), в платежке: "Оплата по исх. (от организации А) штраф Иванову С.С. за нарушение правил ОТ и ПБ за организацию В". В выписке я провела это так: Д 76.02 (организация А) К 51.
Как мне теперь закрыть Д 76.02 (организация А) ?
Бухгалтер организации В говорит, что А должна выставить им счет-фактуру, которую они потом перевыставят нам. Я не поняла если честно по счет-фактуру...
Организация А не делает такую счет-фактуру, хотя по взаиморасчетам с нашей компанией они закрыли эту сумму, поступившую за В.
Посмотрите, правильна ли моя логика и какими док-тами закрыть?
Учёт в организации С (у нас):
Д 76.02 (А) К 51 - оплачен штраф за В
Д 91.02 К 76.02 (В) - начислен штраф по письму от В (такого письма еще нет, но наверное в нем они должны сообщить, что мол ваш сотрудник нарушил ТБ, платите за нас штраф)
Д 76.02 (В) К 76.02 (А)
Учёт в организации В:
Д 91.02 К 76.02 (А) - начислен штраф по претензии от А
Д 76.02 (А) К 76.02 (С) - перевыставлен штраф С по письму (тому, что выше..несуществующему еще)
Д 76.02 (С) К 91.02 - расходы перенесены на С
Прошу совет и про учет в В, так как нужно будет донести это бухгалтеру В... А пока мы не можем договориться..
Спасибо.