Добрый день! Подскажите (разъясните) пожалуйста, у нас следующая ситуация. У нас договор перенайма по лизингу, мы новые лизингополучатели.
Мы подписали доп.соглашение со старым лизингополучателем, что мы ему компенсируем определенную сумму.
Но ранее с данным старым грузополучателем у нас были хозяйственные операции (мы им реализовали продукцию), и они нам остались должны.
Мы решили сделать взаимозачет на эту сумму.
И в итоге если смотреть 62 счет, они нам должны за товар, а вот то что мы им должны по перенайму, как это оформить в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2456)?